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365体育安全吗_365体育动态_365体育备用网址 首页2019年部门预算

发布时间: 2019-03-27 13:50:00 来源:

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萍乡市民政2019年部门预算

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第一部分 ?萍乡市民政局概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 ?365体育安全吗_365体育动态_365体育备用网址 首页2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

????二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 ?365体育安全吗_365体育动态_365体育备用网址 首页2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?365体育安全吗_365体育动态_365体育备用网址 首页概况

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一、部门主要职责

(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政、扶贫事业发展规划以及政策规章,并组织实施和监督检查。

  (二)拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;组织实施全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保供养、临时救助;承担居民家庭经济状况核对管理工作。

  (三)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

  (四)负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;承办革命烈士的审核报批手续;褒扬革命烈士;负责革命伤残人员伤残等级评定的审核报批和伤残器械的配置。承担萍乡市拥军优属、拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

  (五)会同有关部门拟订全市退役士兵、复员干部安置政策和计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理。按规定做好全市军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作。

  (六)负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责灾情的核查、统计、上报和发布工作;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;承担萍乡市减灾委员会的具体工作。

  (七)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (八)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责县(区)、乡(镇)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织实施县乡级行政区域界线的勘定和管理工作;负责重要自然地理实体命名、更名的审核。

  (九)拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作;组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (十)拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

  (十一)会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十二)拟订全市老龄事业中长期规划及政策;协调和推动有关部门做好维护老年人权益工作;推动开展老年人身心健康的各种活动;检查督促县(区)老龄工作。

  (十三)拟订全市老区建设、贫困地区扶贫开发年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全市水库移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全市深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划。

  (十四)负责全市扶贫开发、老区建设和水库移民项目的管理,会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和水库移民项目的实施情况进行监督检查;负责全市扶贫开发、老区建设和水库移民统计监测工作。

  (十五)参与制定全市民政、扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法;负责全市民政、扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用水库移民资金;指导全市基层民政、扶贫和移民机构的财务会计工作;会同有关部门对全市民政、扶贫开发、老区建设和水库移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

  (十六)指导全市老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作;组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

  (十七)协助贫困地区开展对外联络;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作;负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展移民的生产技术培训工作。

  (十八)承办市人民政府交办的其他事项。

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二、部门基本情况

市民政系统共有预算单位10个,包括局机关和9个所属二级预算单位,定编96人;财政负担在职编内人员87人,离休人员1人,退休人员61人。下属2个非独立核算参照公务员管理事业单位:市边界办、市救助局;下属6个独立核算全额事业单位:市烈士陵园、市干休所、市救助站、市军供站、市移民扶持中心、市慈善会办公室;下属1个独立核算差额事业单位市殡葬所。

2019年民政系统部门预算基本数字表

单位名称

单位性质

在职人员定编数

财政负担人数

编内

编外

离休

退休

市民政局机关

行政

44

40

?

1

37

市边界办

参公

3

3

?

?

?

市救助局

参公

5

4

?

?

1

市烈士陵园

全额

3

3

?

?

?

市干休所

全额

6

6

?

?

3

市救助站

全额

15

12

?

?

12

市军供站

全额

5

4

?

?

5

市移民扶持中心

全额

3

3

?

?

?

市殡葬所

差额

10

10

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?

3

市慈善会办公室

全额

2

2

?

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合 ?????计

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96

87

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1

61

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第二部分 ?365体育安全吗_365体育动态_365体育备用网址 首页2019年部门预算情况说明

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一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市民政局收入预算总额为3694.29万元,较上年预算安排增加2116.08万元,其中:财政拨款收入1141.09万元,事业收入0万元,上年结转2,553.20万元。

(二)支出预算情况

????2019年市民政局支出预算总额为3694.29万元,较上年预算安排增加2116.08万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出3553.51万元,包括工资福利支出864.54万元、商品和服务支出2625.22万元、对个人和家庭的补助22.38万元,其他资本性支出41.37万元;项目支出140.78万元,包括商品和服务支出140.78万元。

按支出功能科目划分:社会保障与就业支出3290.2万元,卫生健康支出60.78万元,住房保障支出64.18万元,农林水支出108.83万元,粮油物资储备支出41.37万元,其他支出128.93万元

按支出经济分类划分:工资福利支出864.54万元,商品和服务支出2766万元,对个人和家庭补助支出22.38万元,其他资本性支出41.37万元。

(三)财政拨款支出情况

?????2019年市民政局财政拨款支出预算1141.09万元,较上年预算安排增加60.73万元具体支出情况是:社会保障和就业支出1016.13万元,卫生健康支出60.78万元,住房保障支出64.18万元。

(四)政府性基金情况

2019年市民政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?2019年部门机关运行费预算2625.22万元,比2018年预算增加2478.79万元,增加1692.81%主要原因是2018年底收到的土地收购款结转到2019年,需在2019年转拨给其他单位。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额1420.62万元,其中:政府采购货物预算1160.35万元、工程预算120万元,政府采购服务预算140.27万元。

(七)国有资产占有使用情况

?????截至2019年325日,部门共有车辆7辆,其中1辆为应急保障用车,2辆特种专业技术用车,1辆为离退休干部用车,3辆为其他用车

2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2019年本部门进行了部门整体支出预算绩效目标编制工作,其中无部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目。

二、2019年“三公经费预算情况说明

????2019年市民政局“三公”经费年初预算安排25.2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(0万元,主要原因是:因公出国(境)费预算。???

公务接待费16.33万元,比上年减0.01万元,主要原因是:按照八项规定要求严格控制接待标准和人数,保证年年减少公务接待费用支出?

公务用车购置费及运行费8.87万元,比上年减1.61万元,主要原因是:按照八项规定要求严格控制公车使用范围。其中:公务用车购置0万元,比上年增(0万元,主要原因是按照八项规定要求严格控制公车使用范围公务用车运8.87万元,比上年减1.61万元,主要原因是按照八项规定要求严格控制公车使用范围?

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第三部分 ?365体育安全吗_365体育动态_365体育备用网址 首页2019年部门预算表

张表(详见附表)

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第四部分 ??名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

?备注:根据萍财预[2019]3号文件要求,2019年部门预算按改革前部门(单位)编制及公开。

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2019年部门预算公开表民政局.xls
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